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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000083
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.256.856.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000023838
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.182.759.190
        
                                    IVA
                            
            ₲ 114.259.691
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.433.276
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 34.277.907
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 34.277.907
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO GESE I
        
                                    RUC
                            
            80119993-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            332-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-218228
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.151.486.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.829.640.774
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.444.607.569
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            413439
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 18-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        