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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002767
Monto de la Factura
₲ 527.121.920
Nro. de Orden de Pago
2000020415
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.045.686
IVA
₲ 47.920.175

Retención DNCP
₲ 1.859.303
Retención IVA
₲ 14.376.053
Retención Renta
₲ 14.376.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
268-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217350
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.940.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.140.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips