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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002049
Monto de la Factura
₲ 342.501.420
Nro. de Orden de Pago
2000020910
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.309.404
IVA
₲ 31.136.493
Retención DNCP
₲ 1.208.096
Retención IVA
₲ 9.340.948
Retención Renta
₲ 9.340.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
268-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217350
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.940.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.140.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips