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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 434.448.007
Nro. de Orden de Pago
2000021961
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.835.322
IVA
₲ 39.495.273

Retención DNCP
₲ 1.532.417
Retención IVA
₲ 11.848.582
Retención Renta
₲ 11.848.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Rodrigo Javier Barrios Nuñez
RUC
2196542-0
Número de Contrato
554-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224673
Monto Contrato
₲ 2.003.173.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.429.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.819.565.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSUMOS A DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips