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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000063
Monto de la Factura
₲ 11.773.170
Nro. de Orden de Pago
1500001014
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.113.424
IVA
₲ 560.627

Retención DNCP
₲ 43.056
Retención IVA
₲ 168.188
Retención Renta
₲ 448.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
399-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220645
Monto Contrato
₲ 4.881.223.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.405.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.643.040.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips