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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000428
Monto de la Factura
₲ 584.256.240
Nro. de Orden de Pago
1500000920
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.517.979
IVA
₲ 27.821.726
Retención DNCP
₲ 2.158.966
Retención IVA
₲ 8.346.518
Retención Renta
₲ 16.693.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
399-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220645
Monto Contrato
₲ 4.881.223.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.405.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.643.040.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips