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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014693
Monto de la Factura
₲ 571.170.000
Nro. de Orden de Pago
2000028229
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.162.722
IVA
₲ 27.198.571

Retención DNCP
₲ 2.088.850
Retención IVA
₲ 8.159.571
Retención Renta
₲ 21.758.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
374-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220385
Monto Contrato
₲ 5.948.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.946.310.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.631.424.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips