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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000276
Monto de la Factura
₲ 425.670
Nro. de Orden de Pago
2000020058
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.528
IVA
₲ 38.697

Retención DNCP
₲ 1.501
Retención IVA
₲ 11.609
Retención Renta
₲ 11.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.047

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
424-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222058
Monto Contrato
₲ 4.325.666.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.607.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.844.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips