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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 182.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500000885
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.098.393
IVA
₲ 16.625.455

Retención DNCP
₲ 645.068
Retención IVA
₲ 4.987.637
Retención Renta
₲ 4.987.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
288-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221142
Monto Contrato
₲ 2.597.203.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.076.735.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.141.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips