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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 118.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.796.200
IVA
₲ 10.800.000

Retención DNCP
₲ 419.040
Retención IVA
₲ 3.240.000
Retención Renta
₲ 3.240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
288-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221142
Monto Contrato
₲ 2.597.203.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.466.304.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.306.967.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips