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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021070
Monto de la Factura
₲ 38.240.125
Nro. de Orden de Pago
1500001028
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.058.981
IVA
₲ 1.820.958

Retención DNCP
₲ 139.850
Retención IVA
₲ 546.287
Retención Renta
₲ 1.456.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.240

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
388-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220389
Monto Contrato
₲ 47.867.401.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.243.210.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.597.985.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips