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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-027-0000344
Monto de la Factura
₲ 44.972.500
Nro. de Orden de Pago
2000027093
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.321.166
IVA
₲ 4.088.409

Retención DNCP
₲ 158.630
Retención IVA
₲ 1.226.523
Retención Renta
₲ 1.226.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
406-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220728
Monto Contrato
₲ 1.623.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.455.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.511.681.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips