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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004907
Monto de la Factura
₲ 1.307.000
Nro. de Orden de Pago
2000024557
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.948
IVA
₲ 118.818
Retención DNCP
₲ 4.610
Retención IVA
₲ 35.645
Retención Renta
₲ 35.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
149/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214584
Monto Contrato
₲ 310.931.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.311.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.853.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392602
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-21 ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA AMBULANCIAS Y MÓVILES VARIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
