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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0095226
Monto de la Factura
₲ 14.055.000
Nro. de Orden de Pago
2000022158
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.226.394
IVA
₲ 1.277.727

Retención DNCP
₲ 49.576
Retención IVA
₲ 383.318
Retención Renta
₲ 383.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
163-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220164
Monto Contrato
₲ 461.971.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.563.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.781.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips