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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000020
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            740
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.863.767
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.663.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 104.415
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 799.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 532.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            "BBO LOGISTICS" S.A.
        
                                    RUC
                            
            80054022-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            048
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27003-13-82526
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 35.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.200.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.695.560
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254437
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Equipos Informaticos
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        