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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 1.523.574.250
Nro. de Orden de Pago
44602
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.891.410
IVA
₲ 138.506.750

Retención DNCP
₲ 5.429.465
Retención IVA
₲ 41.552.025
Retención Renta
₲ 27.701.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
021-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85549
Monto Contrato
₲ 27.599.999.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.582.733.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.279.696.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265996
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio granulado al 17% y liquido al 8%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap