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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 1.710.361.125
Nro. de Orden de Pago
44856
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.522.332
IVA
₲ 155.487.375

Retención DNCP
₲ 6.095.105
Retención IVA
₲ 46.646.213
Retención Renta
₲ 31.097.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
021-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-85549
Monto Contrato
₲ 27.599.999.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.582.733.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.279.696.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265996
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio granulado al 17% y liquido al 8%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap