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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 209.896.300
Nro. de Orden de Pago
44595
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.607.565
IVA
₲ 19.081.482

Retención DNCP
₲ 747.994
Retención IVA
₲ 5.724.445
Retención Renta
₲ 3.816.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
05-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-84665
Monto Contrato
₲ 2.309.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.308.777.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.195.605.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap