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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000176
Nro. de Timbrado
11130315
Monto de la Factura
₲ 189.479.650
Nro. de Orden de Pago
46682
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.191.701
IVA
₲ 17.225.423

Retención DNCP
₲ 675.237
Retención IVA
₲ 5.167.627
Retención Renta
₲ 3.445.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
086-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94422
Monto Contrato
₲ 1.496.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.171.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.831.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap