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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0017152
Monto de la Factura
₲ 419.114.184
Nro. de Orden de Pago
43524
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.088.972
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.642.928
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.382.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
015-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-86804
Monto Contrato
₲ 5.299.999.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.655.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.573.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251835
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap