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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004448
Monto de la Factura
₲ 209.000.000
Nro. de Orden de Pago
44714
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.755.200
IVA
₲ 19.000.000

Retención DNCP
₲ 744.800
Retención IVA
₲ 5.700.000
Retención Renta
₲ 3.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
084-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94421
Monto Contrato
₲ 1.574.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.845.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap