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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 6.254.365
Nro. de Orden de Pago
45548
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.947.787
IVA
₲ 568.579

Retención DNCP
₲ 22.288
Retención IVA
₲ 170.574
Retención Renta
₲ 113.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
064-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91357
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.493.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.881.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap