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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000003
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 390.332.391
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            43613
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-10-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 371.199.006
        
                                    IVA
                            
            ₲ 35.484.763
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.391.003
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.645.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.096.953
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO AGUAS DEL SUR
        
                                    RUC
                            
            80082093-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            092-2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26002-14-84830
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.440.117.445
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.440.117.445
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.369.525.505
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251933
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Aductora de agua tratada al tanque existente en la ciudad de Pilar.
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        