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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013103
Monto de la Factura
₲ 366.453.360
Nro. de Orden de Pago
44865
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.490.482
IVA
₲ 33.313.942

Retención DNCP
₲ 1.305.907
Retención IVA
₲ 9.994.183
Retención Renta
₲ 6.662.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ATIBAL IMPORT-EXPORT E.I.R.L. DE ATILIO A. BALMACEDA N.
RUC
80057406-0
Número de Contrato
082-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94425
Monto Contrato
₲ 1.265.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.098.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap