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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005245
Monto de la Factura
₲ 186.423.684
Nro. de Orden de Pago
5679284
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.667.077
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 629.213
Retención IVA
₲ 4.815.404
Retención Renta
₲ 3.210.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-74253
Monto Contrato
₲ 3.164.141.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.057.124.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.279.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EDIFICIOS Y CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco