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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 269.405.105
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
12-05-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.180.536
IVA
₲ 24.491.373

Retención DNCP
₲ 1.224.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-22009-20-195042
Monto Contrato
₲ 749.902.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.902.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.624.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385744
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari