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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 28.758.229
Nro. de Orden de Pago
20139513
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.041.361
IVA
₲ 2.614.384
Retención DNCP
₲ 102.484
Retención IVA
₲ 784.315
Retención Renta
₲ 522.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.307.192
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4710
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52734
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.921.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.990.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande