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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 100.078.341
Nro. de Orden de Pago
20137116
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.623.667
IVA
₲ 9.098.031
Retención DNCP
₲ 356.643
Retención IVA
₲ 2.729.409
Retención Renta
₲ 1.819.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.549.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4730/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55926
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.811.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.353.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande