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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 11.535.435
Nro. de Orden de Pago
201312630
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.445.651
IVA
₲ 1.048.676

Retención DNCP
₲ 41.108
Retención IVA
₲ 314.603
Retención Renta
₲ 209.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 524.338
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4730/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55926
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.811.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.353.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande