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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 58.915.419
Nro. de Orden de Pago
20137825
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.349.519
IVA
₲ 5.355.947

Retención DNCP
₲ 209.953
Retención IVA
₲ 1.606.784
Retención Renta
₲ 1.071.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.677.974
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
4756/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55944
Monto Contrato
₲ 2.388.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.312.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.205.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande