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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000718
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.587.856
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20139352
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.737.338
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.780.714
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 69.804
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 534.214
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 356.143
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 890.357
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PLUS INGENIERIA SA
        
                                    RUC
                            
            80026281-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            4820
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-56968
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 398.567.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 280.112.254
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 253.649.288
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            240102
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        