- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 34.535.720
Nro. de Orden de Pago
20137726
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.273.037
IVA
₲ 3.139.611
Retención DNCP
₲ 123.073
Retención IVA
₲ 941.883
Retención Renta
₲ 627.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.569.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52732
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.260.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.140.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande