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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 18.719.840
Nro. de Orden de Pago
201310192
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.951.325
IVA
₲ 1.701.804

Retención DNCP
₲ 66.711
Retención IVA
₲ 510.541
Retención Renta
₲ 340.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 850.902
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52732
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.260.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.140.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande