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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 9.214.759
Nro. de Orden de Pago
20139069
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.344.215
IVA
₲ 837.705

Retención DNCP
₲ 32.838
Retención IVA
₲ 251.312
Retención Renta
₲ 167.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 418.853
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52732
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.260.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.140.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande