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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 42.347.335
Nro. de Orden de Pago
20144116
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.346.666
IVA
₲ 3.849.758

Retención DNCP
₲ 150.911
Retención IVA
₲ 1.154.927
Retención Renta
₲ 769.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.924.879
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52732
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.260.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.140.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande