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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 75.910.702
Nro. de Orden de Pago
20141322
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.739.211
IVA
₲ 6.900.973
Retención DNCP
₲ 270.518
Retención IVA
₲ 2.070.292
Retención Renta
₲ 1.380.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.450.486
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5072
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67491
Monto Contrato
₲ 2.134.618.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.663.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.117.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230617
Nombre de la Licitación
Lp0817-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. de Alto Paraná, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande