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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 113.485.400
Nro. de Orden de Pago
20153115
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.764.124
IVA
₲ 10.316.855
Retención DNCP
₲ 404.421
Retención IVA
₲ 3.095.057
Retención Renta
₲ 2.063.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.158.427
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5095
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67674
Monto Contrato
₲ 932.407.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.919.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.818.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244711
Nombre de la Licitación
Lp824-12 Obras de Construcción de Nueva Línea de MT Alimentadora LIM 09, en los Distritos de Limpio y Emboscada, Departamentos de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande