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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 111.847.060
Nro. de Orden de Pago
20149737
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.280.563
IVA
₲ 10.167.915

Retención DNCP
₲ 398.582
Retención IVA
₲ 3.050.375
Retención Renta
₲ 2.033.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.083.957
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52773
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.345.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.832.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande