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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 15.536.812
Nro. de Orden de Pago
201312199
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.069.007
IVA
₲ 1.412.438
Retención DNCP
₲ 55.368
Retención IVA
₲ 423.731
Retención Renta
₲ 282.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 706.219
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52773
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.345.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.832.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande