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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000028
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 42.770.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20136423
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.673.492
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.888.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 152.417
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.166.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 777.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
        
                                    RUC
                            
            80026899-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            4843
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-58961
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.392.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.367.265.498
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.901.816.665
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230752
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        