- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000029
Monto de la Factura
₲ 88.550.000
Nro. de Orden de Pago
20136423
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.209.440
IVA
₲ 8.050.000
Retención DNCP
₲ 315.560
Retención IVA
₲ 2.415.000
Retención Renta
₲ 1.610.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
4843
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58961
Monto Contrato
₲ 12.392.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.367.265.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.816.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande