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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 4.715.905
Nro. de Orden de Pago
201310369
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.270.380
IVA
₲ 428.719

Retención DNCP
₲ 16.806
Retención IVA
₲ 128.616
Retención Renta
₲ 85.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 214.359
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
4757/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55931
Monto Contrato
₲ 2.388.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.076.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.811.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande