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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 60.554.486
Nro. de Orden de Pago
20139558
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.833.738
IVA
₲ 5.504.953

Retención DNCP
₲ 215.794
Retención IVA
₲ 1.651.486
Retención Renta
₲ 1.100.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.752.477
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67763
Monto Contrato
₲ 1.343.861.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.638.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.165.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230648
Nombre de la Licitación
Lp0816-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. Caazapá, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande