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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 77.609.189
Nro. de Orden de Pago
20137310
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.277.238
IVA
₲ 7.055.381
Retención DNCP
₲ 276.571
Retención IVA
₲ 2.116.614
Retención Renta
₲ 1.411.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.527.690
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4708
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52737
Monto Contrato
₲ 1.859.806.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.995.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.918.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande