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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 34.607.200
Nro. de Orden de Pago
20139851
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.337.763
IVA
₲ 3.146.109

Retención DNCP
₲ 123.327
Retención IVA
₲ 943.833
Retención Renta
₲ 629.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.573.055
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4822
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58589
Monto Contrato
₲ 1.015.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.226.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.735.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande