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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 1.367.500
Nro. de Orden de Pago
20147180
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.309
IVA
₲ 124.318

Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 37.295
Retención Renta
₲ 24.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 62.159
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4768/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55968
Monto Contrato
₲ 1.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.389.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.268.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande