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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 4.787.763
Nro. de Orden de Pago
20141858
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.335.450
IVA
₲ 435.251

Retención DNCP
₲ 17.062
Retención IVA
₲ 130.575
Retención Renta
₲ 87.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 217.626
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4768/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55968
Monto Contrato
₲ 1.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.389.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.268.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande