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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 6.660.279
Nro. de Orden de Pago
20142031
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.031.064
IVA
₲ 605.480
Retención DNCP
₲ 23.735
Retención IVA
₲ 181.644
Retención Renta
₲ 121.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 302.740
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4737/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55927
Monto Contrato
₲ 2.650.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.298.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.460.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande