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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002143
Monto de la Factura
₲ 74.094.356
Nro. de Orden de Pago
20135281
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.094.461
IVA
₲ 6.735.851
Retención DNCP
₲ 264.045
Retención IVA
₲ 2.020.755
Retención Renta
₲ 1.347.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.367.925
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4737/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55927
Monto Contrato
₲ 2.650.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.298.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.460.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande