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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 5.060.971
Nro. de Orden de Pago
201310705
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.582.848
IVA
₲ 460.088
Retención DNCP
₲ 18.035
Retención IVA
₲ 138.026
Retención Renta
₲ 92.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 230.044
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4737/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55927
Monto Contrato
₲ 2.650.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.298.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.460.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande